目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
(一)推进企业工会组建和换届指导工作、基层工会管理工作以及基层工会干部队伍的建设工作。大力推进职工服务中心、“职工之家”、“职工小家”等工会服务载体建设,为职工提供一站式便捷服务。
(二)推进职工合法权益维护工作,参与开发区劳动和社会保障政策制定与修改,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,推进企业内部构建劳动关系协调机制,受理职工投诉以及普及宣传劳动法律法规等,促进区域劳动关系和谐稳定。
(三)推进产业工人队伍建设,组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新活动,广泛选树“泰达工匠”、创新人才、劳模等先进人物,动员广大职工围绕中心,服务大局,努力为企业发展和区域建设建功立业。
(四)推进职工素质提升工程,包括职工思想引领和精神文明建设、职工社团文化引领、各类技能素质培训等,不断加大职工思想宣传工作,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的高素质职工队伍。
(五)推进女职工委员会工作,包括女职工维权、素质培训、技能竞赛、思想文化引领、普法宣传、困难帮扶、“宝宝储粮室”创建等方面,实现女职工在政治、经济、教育、健康等领域新的进步与发展。
(六)推进人文关怀工作,切实关心关爱职工生活。通过开展困难职工帮扶、劳模慰问、冬日送温暖、暑期送清凉、心理健康服务等,办实事、求实效、送温暖,实现人文关怀的长效化和精准化,使广大职工感受到工会组织的温度和热度。
(七)推进工会自身建设。加强工会经费的独立管理,做好工会经费的“收、管、用”和经费审查工作,对基层工会财务工作进行政策指导和审计监督;依托网站、微信、刊物和新闻媒体,多渠道做好工会宣传工作,提升工会组织影响力。
(八)推进青年相关工作。加强共青团基层组织建设和管理,服务青年成长成才。加强区域青年思想引导,维护青年权益,组织开展各项青年活动和志愿者公益活动。推进青年创新创业工作,实施青年人才开发和创新创业。开展少先队工作,举办各类少儿文体活动等。
(九)开展妇女儿童工作。推进基层妇联组织阵地建设,加强对女性的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑等宣教工作。组织实施妇女干部培训,开展女性创业就业、巾帼公益行动及各项评优工作表彰等工作。联络各族各界妇女、港澳台女同胞、海外女侨胞及有关社会团体的交流交往工作。做好妇女儿童权益维护工作。
(十)负责本领域安全生产管理工作。
(十一)贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
(十二)承办党委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门内设6个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津经济技术开发区群团工作部。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1221.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1221.69万元。本部门2026年收支总预算1221.69万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是 人员减少,人员经费、公用经费减少。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算1221.69万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费减少。其中:基本支出1176.69万元,占96.32%;项目支出45万元,占3.68%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1221.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费减少。支出包括:一般公共服务支出1221.69万元、公共安全支出0万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2026年一般公共预算支出1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费减少。
(二)具体情况
1.“一般公共服务支出(类)”1221.69万元,与2025年预算相比减少106.59万元,主要原因是人员减少,工资福利支出比上年减少,其中:
“群众团体事务(款)”1221.69万元,包括:“行政运行(项)”1176.69万元,主要用于人员支出、公用支出;“一般行政管理事务”45万元,主要用于群团工作专项,包括经开区群团工作部物业费、公用伙食费、经开区团委办公经费。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1176.69万元,与2025年预算相比减少104.59万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费减少。其中:
人员经费1136.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费40.34万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年天津经济技术开发区群团工作部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年天津经济技术开发区群团工作部预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年天津经济技术开发区群团工作部1家行政单位机关运行经费预算40.34万元,包括办公费2.6万元、差旅费7万元、租赁费7.2万元、其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出5.18万元。
(二)政府采购情况
本部门2026年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额45万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本部门2026年财政拨款政府采购预算表为空表
4、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。