天津经济技术开发区企业服务局(园区执法局)

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天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区园区执法局)2026年部门预算

发布日期:2026-02-12 11:19 来源:企业服务局(园区执法局)
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名称:天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区园区执法局)2026年部门预算

发布机构: 企业服务局(园区执法局)

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2026-02-12

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关企业服务、城市管理综合执法、卫生健康、教育、体育、文化、旅游、民政等工作的法律、法规、规章和方针政策并组织实施相关工作。

(二)开展企业服务相关工作。组织推动“双万双服促发展”活动,协调相关部门落实企业全生命周期服务,推动解决区内企业运营中的困难和问题。负责企业服务云平台的建设、运营、管理工作。

(三)负责优化企业家服务、弘扬优秀企业家精神、依法保护企业家权益。负责促进区域企业家之间沟通联络。落实企业家有关礼宾待遇。负责沟通联络商会相关工作。

(四)根据飞地园区发展需要,对接新区教育、体育、民政等上级部门,推动教育、体育、民政等相关服务向飞地园区延伸。负责做好品牌学校、幼儿园的引进和建设标准制定等工作,做好企业家及员工子女入学转学等工作。负责飞地园区体育设施管理等工作。负责飞地园区社会组织管理、社会救助等工作。

(五)根据飞地园区发展需要,对接新区文化、旅游等上级部门,落实经开区相关旅游工作,推动文化相关服务工作向飞地园区延伸。负责旅游景区的发展促进工作,推动工业游相关工作。负责区域文旅活动组织等工作。负责飞地园区文化艺术事业发展等工作。

(六)根据飞地园区发展需要,对接新区卫生健康部门,推动卫生健康相关工作向飞地园区延伸。负责品牌医疗机构引进和建设标准制定工作。负责飞地园区医疗卫生、爱国卫生、职业健康和国家级卫生区建设等工作。

(七)负责天津茱莉亚学院服务保障工作。

(八)根据飞地园区发展需要,对接新区城市管理部门,开展飞地园区城市管理领域综合执法工作。

(九)负责本领域安全生产管理工作。

(十)贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(十一)承接武装部职能,负责民兵编组训练、兵员征集、国防动员、军事设施保护、军地协同等相关工作。

(十二)完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区园区执法局)内设6个职能科室;下辖0个预算单位。

纳入天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区园区执法局)2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)天津经济技术开发区企业服务局(天津经济技术开发区园区执法局)本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入30845.58万元、政府性基金预算拨款收入2303万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余2002.08万元;支出包括:一般公共服务支出2625.25万元、公共安全支出14万元、教育支出18599.08万元、文化旅游体育与传媒支出413万元、卫生健康支出7952.33万元、城乡社区支出1242万元、其他支出2002万元、债务付息支出2303万元。本部门2026年收支总预算35150.66万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入35150.66万元,与2025年预算相比增加3760.05万元,主要原因是专项经费预算增加。其中:上年结转和结余2002.08万元,占5.69%;一般公共预算30845.58万元,占87.75%;政府性基金预算2303万元,占6.56%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算35150.66万元,与2025年预算相比增加3760.05万元,主要原因是专项经费预算增加。其中:基本支出1149.25万元,占3.27%;项目支出34001.41万元,占96.73%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算35150.66万元,与2025年预算相比增加3760.05万元,主要原因是专项经费预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入30845.58万元、政府性基金预算拨款收入2303万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余2002.08万元。2026年财政拨款支出预算35150.66万元,与2025年预算相比增加3760.05万元,主要原因是专项经费预算增加。支出包括:一般公共服务支出2625.25万元、公共安全支出14万元、教育支出18599.08万元、文化旅游体育与传媒支出413万元、卫生健康支出7952.33万元、城乡社区支出1242万元、其他支出2002万元、债务付息支出2303万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2026年一般公共预算支出30845.58万元,与2025年预算相比增加44.97万元,主要原因是泰达街相关专项支出增加。

(二)具体情况

1.“一般公共服务支出(类)”2625.25万元,与2025年预算相比增加475.64万元,主要原因是泰达街相关项目支出增加,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”1433万元,包括:“一般行政管理事务(项)”1433万元,主要用于泰达街(基本运行)专项。

“商贸事务(款)”1192.25万元,包括:“行政运行(项)”1149.25万元,主要用于人员支出和公用支出;“一般行政管理事务(项)”43万元,主要用于企业服务信息化运维服务项目、西区体育场运维管理专项。

2.“公共安全支出(类)”14万元,与2025年预算相比增加

14万元,主要原因是增加武装部职能,增加武装工作专项,其中:

“其他公共安全(款)”14万元,包括:“其他公共安全(项)”

14万元,主要用于武装工作专项。

3.“教育支出(类)”18599.08万元,与2025年预算相比减

少1350.92万元,主要原因是泰达实验学校西校区新建工程项目预算减少,其中:

“教育管理事务(款)”3849万元,包括:“其他教育管理事务支出(项)”3849万元,主要用于泰达街(教育专项)。

“普通教育(款)”4250.08万元,包括:“小学教育(项)”2450万元,主要用于学校品牌使用费及补贴专项;“初中教育(项)”1800.08万元,主要用于四所学校开办费专项。

“其他教育支出(款)”10500万元,包括:“其他教育支出(项)”10500万元,主要用于天津茱莉亚学院经费补贴专项。

4.“文化旅游体育与传媒支出(类)”413万元,与2025

年预算相比增加413万元,主要原因是增加泰达街相关项目。

“文化和旅游(款)”267万元,包括:“其他文化和旅游支出(项)”267万元,主要用于泰达街(文化专项)。

“体育(款)”146万元,包括:“一般行政管理事务(项)”146万元,主要用于泰达街(体育专项)。

5.“卫生健康支出(类)”7952.33万元,与2025年预算相比减少248.67万元,主要原因是泰达街相关项目支出减少。

“卫生健康管理事务(款)”245万元,包括:“一般行政管理事务(项)”245万元,主要用于泰达街(卫生专项)。

“公立医院(款)”7600万元,包括:“综合医院(项)7600

万元,主要用于泰达医院、泰达国际心血管病医院公立医院补贴专项。

“其他卫生健康支出(款)”107.33万元,包括:“其他卫生健康支出(项)”107.33万元,主要用于飞地园区卫生专项、爱卫专项。

6.“城乡社区支出(类)”1242万元,与2025年预算相比增加742万元,主要原因是增加泰达街相关项目。

“城乡社区管理事务(款)”742万元,“一般行政管理事务

(项)”742万元,主要用于泰达街(社区专项)。

“城乡社区公共设施(款)”500万元,“其他城乡社区公共设施支出(项)”500万元,主要用于泰达足球场提升改造项目。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说

本部门一般公共预算基本支出1149.25万元,与2025年预算相比增加29.64万元,主要原因是人员经费和公用经费支出增加。其中:

人员经费1104.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费45.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.45万元,与2025年预算相比增加0.04万元,主要原因是推动区域经济发展,相关接待费用增加。

具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本年度未安排因公出国(境)费预算。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是0;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

(三)2026年公务接待费预算0.45万元,与2025年预算相比增加0.04万元,主要原因是推动区域经济发展,相关接待费用增加。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出4305万元,与2025年预算相比增加3715万元,主要原因是增加泰达医院改扩建项目、2026年专项债付息项目。

(二)具体情况

1.“其他支出(类)”2002万元,与2025年预算相比增加1412万元,主要原因是增加泰达医院改扩建项目,其中:

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)”2002万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)”2002万元,主要用于泰达医院改扩建项目、泰达国际心血管病医院改造工程项目。

2.债务付息支出(类)”2303万元,与2025年预算相比增

加2303万元,主要原因是增加2026年专项债付息项目,其中:

“地方政府专项债务付息支出(款)”2303万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)”2261万元,主要用于2026年专项债付息项目;“其他政府性基金债务付息支出”42万元,主要用于2026年专项债付息项目。

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年天津经济技术开发区企业服务局1家行政单位的机关运行经费预算45.22万元,包括办公费11.14万元、印刷费2.6万元、手续费0.06万元、水费1.5万元、邮电费0.3万元、差旅费5.37万元、培训费0.24万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.15万元、其他商品和服务支出5.68万元、其他交通费用17.74万元。

(二)政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1563.1万元,其中:政府采购货物支出1563.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:四所学校开办费项目1562.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目23个,涉及预算金额34001.41万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年国有资本经营预算支出预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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