目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
二、关于2026年收入预算总表的说明
三、关于2026年支出预算总表的说明
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2026年国有资本经营预算支出预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年财政拨款政府采购预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
(一)负责南港工业区日常事务管理,协调滨海新区相关街镇和有关部门开展工作,做好驻区单位和口岸查验单位协调、联络、对接及后勤服务保障工作。
(二)负责南港工业区企业服务工作。
(三)负责配合职能延伸部门做好属地信访稳定与综合治理工作。
(四)负责南港工业区(大港港区)口岸服务和口岸开放管
理工作。
(五)负责做好天津市推进石化重大项目建设工作领导小组办公室交办的工作。
(六)负责本领域安全生产管理工作。
(七)贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
(八)完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置情况
本部门内设4个职能科室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室本级
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3848.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余2.88万元;支出包括:一般公共服务支出3828.47万元、科学技术支出20万元、其他支出2.88万元。本部门2026年收支总预算3851.35万元。
二、关于2026年收入预算总表的说明
本部门2026年部门预算收入3851.35万元,与2025年预算相比减少120.13万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:上年结转和结余2.88万元,占0.07%;一般公共预算3848.47万元,占99.93%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算3851.35万元,与2025年预算相比减少120.13万元,主要原因是项目支出预算减少。其中:基本支出522.26万元,占13.56%;项目支出3329.09万元,占86.44%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收入预算3851.35万元,与2025年预算相比减少120.13万元,主要原因是项目支出预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入3848.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余2.88万元。2026年财政拨款支出预算3851.35万元,与2025年预算相比减少120.13万元,主要原因是项目支出预算减少。支出包括:一般公共服务支出3828.47万元、科学技术支出20万元、其他支出2.88万元。
五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2026年一般公共预算支出3851.35万元,与2025年预算相比减少120.13万元,主要原因是项目支出预算减少。
(二)具体情况
1.“201(类)”3828.47万元,与2025年预算相比增加211.97元,主要原因是项目预算增加,其中:
“03(款)”3828.47万元,包括:“01(项)”522.26万元,主要用于人员经费和公用经费;“02(项)”3306.21万元,主要用于主要用于项目支出;
2.206(类)”20万元,与2024年预算相比减少80万元,主要原因是科学技术支出减少,其中:
“04(款)”20万元,包括:“99(项)”20万元,主要用于其他技术研究与开发支出;
3.229(类)”2.88万元,与2024年预算相比减少252.1万元,主要原因是上年已支付部分金额,其中:
“99(款)”2.88万元,包括:“99(项)”2.88万元,主要用于;海防监控站建设项目。
六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出522.26万元,与2025年预算相比减少69.24万元,主要原因是人员支出减少。其中:
人员经费500.43万元,主要包括:人员经费。
公用经费21.83万元,主要包括:机关运行及其他交通费。
七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排1万元,与2025年预算相比减少1万元,主要原因是项目支出预算减少。
具体情况:
(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无。
(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无。
(三)2026年公务接待费预算1万元,与2025年预算相比减少1万元,主要原因是项目支出预算减少。
八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年南港综合办1家行政单位的机关运行经费预算21.83万元,包括办公费2.48万元、印刷费0.2万元、差旅费8万元、会议费0.85万元、手续费0.07万元、培训费0.3万元、其他交通费7.56万元、其他商品服务支出2.37万元。
(二)政府采购情况
本部门2026年安排政府采购预算2479.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2479.89万元。主要项目是:驻区单位专项1938.97万元,南港现场运维项目292.3万元,南港科创中心展厅项目248.62万元。
(三)国有资产占用情况
截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2026年实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额3329.09万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2026年财政拨款政府采购预算表
十、2026年项目支出预算表
十一、2026年国有资本经营预算支出预算表
十二、2026年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。