天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室(南港规划建设服务中心)

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天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2026年部门预算

发布日期:2026-02-11 09:30 来源:南港工业区规划建设办公室(南港规划建设服务中心)
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名称:天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2026年部门预算

发布机构: 南港工业区规划建设办公室(南港规划建设服务中心)

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2026-02-11

目 录


第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

(一)负责南港工业区(含北部组)的相关规划工作。承担控制性详细规划,能源管线、市政绿化等重要专项规划编制工作。会同相关部门完成国土空间规划编制、项目规划调整及规划服务工作。

(二)负责南港工业区(北部组团)建设项目监督及属地管理工作。承担房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全生产监督工作。建设项目的文明施工工作。推动重点项目建设及协调相关行业并落实监管工作。

(三)负责南港工业区(含北部组团)建筑行业管理、建筑节能监督管理、海绵城市工作。

(四)负责南港工业区(含北部组团)内涉海企业办理海域审批等服务工作。承担核定南港工业区项目用海的规模,修编大港港区总体规划,统计大港港区水运项目固定资产投资,统筹协调海洋生态修复和海洋经济工作。

(五)负责南港工业区(含北部组团)内供水、供气、供热及污水处理等行业管理,及上述相关领域保障服务及年度补贴标准和核定补贴工作

(六)负责南港工业区(含北部组团)市政领域行业及资产管理。承担相关设施养护、管理、排水体系建设工作,做好本领域防汛设施管理工作。

(七)负责南港工业区(含北部组团)内绿化养管以及园林景观养护工作

(八)负责南港工业区(含北部组团)道路交通设施维护运行管理工作,负责对接南港工业区交通设施的相关管理部门

(九)会同相关部门编制区域基础设施、基建项目年度建设和跨转项目建设计划、并协调推动建设实施进展。

(十)负责南港工业区(含北部组团)内项目施工图审及消防设计审查工作。

(十一)负责本领域安全生产管理工作

(十二)贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(十三)完成党委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设6个职能处室;下辖1个预算单位。

纳入天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括:天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室部门本级。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入32249.25万元、政府性基金预算拨款收入85449.34万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余41218.34万元;支出包括:节能环保支出11059.28万元、城乡社区支出18990.97万元、资源勘探工业信息等支出2170.00万元、其他支出38646.34万元、灾害防治及应急管理支出29.00万元、债务付息支出46803.00万元。本部门2026年收支总预算117698.59万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入117698.59万元,与2025年预算相比减少215372.96万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中:上年结转和结余41218.34万元,占35.02%;一般公共预算29677.25万元,占21.82%;政府性基金预算46803.00万元,占39.77%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算117698.59万元,与2025年预算相比减少215372.96万元,主要原因是政府性基金预算拨款支出减少。其中:基本支出765.25万元,占0.65%;项目支出116933.34万元,占99.35%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。-

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算117698.59万元,与2025年预算相比减少215372.96万元,主要原因是政府性基金预算减少。收入包括:一般公共预算拨款收入29677.25万元、政府性基金预算拨款收入46803.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算117698.59万元,与2025年预算相比减少215372.96万元,主要原因是政府性基金预算减少。支出包括:节能环保支出11059.28万元、城乡社区支出18990.97万元、资源勘探工业信息等支出2170.00万元、其他支出38646.34万元、灾害防治及应急管理支出29.00万元、债务付息支出46803.00万元。本部门2026财政拨款收支总预算117698.59万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2026年一般公共预算支出32249.25万元,与2025年预算相比减少128726.45万元,主要原因是2026年度基建项目结余结转资金减少。

(二)具体情况

1.“211(类)”11059.28万元,与2025年预算相比增加11059.28万元,主要原因是2026年度新增节能环保项目预算支出,其中:

“03(款)”1879.28万元,包括:“02(项)”1200.00万元,主要用于污水处理补贴;“99(项)”679.28万元,主要用于南港工业区至海晶盐田浓海水输送项目。

“10(款)”9180.00万元,包括:“01(项)”9180万元,主要用于节能环保支出。

2.“212(类)”18990.97万元,与2025年预算相比减少8329.49万元,主要原因是2026年度城乡社区支出减少,其中:

“01(款)”765.25万元,包括:“01(项)”765.25万元,主要用于基本支出;“02(项)”433.00万元,主要用于规划工作专项等项目支出。

“03(款)”17792.72万元,包括:“99(项)”9180万元,主要用于公交运营补贴等项目支出。

3.“215(类)”2170.00万元,与2025年预算相比增加120.00万元,主要原因是2026年度先进制造业支出增加,其中:

“02(款)”765.25万元,包括:“99(项)”2170.00万元,主要用于先进制造业项目支出。

4.“224(类)”29万元,与2025年预算相比增加5.76万元,主要原因是2026年度安全生产专项支出增加,其中:

“01(款)”29万元,包括:“06(项)”29万元,主要用于2026年度安全生产专项支出。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出765.25万元,与2025年预算相比减少166.44万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:

人员经费729.69万元,主要包括:基本工资146.40万元,津贴补贴322.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.40万元,职业年金缴费25.20万元,职工基本医疗保险缴费31.20万元。其他社会保障缴费3.60万元,住房公积金150.00万元。

公用经费35.56万元,主要包括:办公费3.00万元,印刷费0.2万元,差旅费13.00万元,手续费0.10万元,培训费:0.30万元,会议费0.72万元,其他交通费用11.52万元,其他商品和服务支出:6.72万元。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出85449.34万元,与2025年预算相比减少218209.50万元,主要原因是2026年度专项债券支出减少。

(二)具体情况

1.“229(类)”38646.34万元,与2025年预算相比减少91862.59万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少,其中:

“04(款)”38646.34万元,包括:“02(项)”38646.34万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出。

2.“232(类)”46803.00万元,与2025年预算相比增加46803.00万元,主要原因是2025年度无地方政府专项债务付息支出,其中:

“04(款)”38646.34万元,包括:“11(项)”7387.00万元,主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。包括:“98(项)”39416.00万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室1家行政单位的机关运行经费预算35.56万元,主要包括:办公费3.00万元,印刷费0.2万元,差旅费13.00万元,手续费0.10万元,培训费:0.30万元,会议费0.72万元,其他交通费用11.52万元,其他商品和服务支出:6.72万元。

(二)政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算10660.29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10304.99万元、政府采购服务支出355.30万元。主要项目是:一般行政管理项目355.30万元,其他城乡社区公共设施支出项目10304.99万元。

(三)国有资产占用情况

截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目63个,涉及预算金额116933.34万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年国有资本经营预算支出预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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