天津经济技术开发区先进制造业促进局

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天津经济技术开发区先进制造业促进局2026年部门预算

发布日期:2026-02-13 14:13 来源:先进制造业促进局
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名称:天津经济技术开发区先进制造业促进局2026年部门预算

发布机构: 先进制造业促进局

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  • 主题分类: 财政审计,预决算公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2026-02-13

目   录


第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表 

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策,负责装备制造、智能制造、汽车、电子信息等相关领域的招商引资、产业促进及产业发展研究等工作。

2.负责落实党委、管委会招商引资整体工作部署,制定招商引资工作计划,分解和落实目标任务。

3.负责开发和吸引符合我区产业发展的高质量项目,完成党委、管委会下达的各项招商指标。

4.负责开拓并维护政府、企业、中介等各项招商渠道,与国内外咨询机构建立业务联系。

5.负责了解掌握国家、天津市、滨海新区的相关政策和经济动态,加强产业发展动态分析,为党委、管委会招商决策提供信息参考。

6.负责组织开展招商相关的信息收集、对外联络、项目开发、项目洽谈、合作协议签订等各类招商引资工作。

7.负责微电子创新产业园管理工作;负责协调职能部门和有关单位,做好招商项目的跟踪服务工作,推动投产运营。

8.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。

9.贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

10.完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

先进制造业促进局内设8个职能科室。分别是:综合科、汽车产业科、高端装备科、绿色制造科、智能应用科、电子信息科、未来产业科、集成电路科。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2413.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余9700.77万元;支出包括:一般公共服务支出2398.94万元、资源勘探工业信息等支出9700.77万元、灾害防治及应急管理支出15万元。本部门2026年收支总预算12114.71万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入12114.71万元,与2025年预算相比增加10170.72万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加。其中:上年结转和结余9700.77万元,占80.07%;一般公共预算2413.94万元,占19.93%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算12114.71万元,与2025年预算相比增加10170.72万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加。其中:基本支出1660.94万元,占13.71%;项目支出10453.77万元,占86.29%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算12114.71万元,与2025年预算相比增加10170.72万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入2413.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余9700.77万元。2026年财政拨款支出预算12114.71万元,与2025年预算相比增加10170.72万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加。支出包括:一般公共服务支出2398.94万元、资源勘探工业信息等支出9700.77万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2026年一般公共预算支出2413.94万元,与2025年预算相比增加469.95万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加。

(二)具体情况

1.“一般公共服务支出(类)”2398.94万元,与2025年预算相比增加454.95万元,主要原因是相关预算执行管理方式变化,本年度单位预算增加,其中:

“商贸事务(款)”2398.94万元,包括:“行政运行(项)”1660.94万元,主要用于人员工资及公用支出;“一般行政管理事务(项)”638万元,主要用于微电子综合工作专项、汽车产业招商引资与信息服务项目、新能源与智能网联汽车相关领域服务项目的政府采购服务专项;“招商引资(项)”100万元,主要用于日常招商工作。

2.“灾害防治及应急管理支出”15万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是调增相关经费预算。其中:“应急管理事务(款)”15万元,包括:“安全监管(项)”15万元,主要用于微电子安全生产专项。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1660.94万元,与2025年预算相比减少83.05万元,主要原因是相关人员部门调整。其中:

人员经费1600.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费60.29万元,主要包括:办公费、水费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维护费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排4万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是与上年预算一致。

具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算4万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是与上年预算一致。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

(三)2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务接待费。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出9700.77万元,与2025年预算相比增加9700.77万元,主要原因是上年结转国债预算。

(二)具体情况

1.“资源勘探工业信息等支出(类)”9700.77万元,与2025年预算相比增加9700.77万元,主要原因是结转2025年第一批大规模设备更新领域超长期特别国债资金的拨付,其中:“制造业(项)”9700.77万元,主要用于结转2025年第一批大规模设备更新领域超长期特别国债资金的拨付。

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年先进制造业促进局1家行政单位机关运行经费预算60.29万元,包括办公费13.82万元、手续费0.4万元、水费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、因公出国(境)费4万元,维修(护)费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费0.08万元、其他交通费26.04万元,其他商品和服务支出11.15万元。

(二)政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算600.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。主要项目是:微电子综合工作专项200万元、2026年汽车产业招商引资与信息服务项目200万元、2026年新能源与智能网联汽车相关领域服务项目200万元。

(三)国有资产占用情况

截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额12114.71万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年项目支出预算表

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