天津经济技术开发区商务局

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天津经济技术开发区商务局2026年部门预算

发布日期:2026-02-12 10:39 来源:商务局
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名称:天津经济技术开发区商务局2026年部门预算

发布机构: 商务局

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  • 主题分类: 财政审计,预决算公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2026-02-12

目   录


第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、 2026年收支预算总表

二、 2026年收入预算总表

三、 2026年支出预算总表

四、 2026年财政拨款收支预算总表

五、 2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、 2026年国有资本经营预算支出预算表 

十、 2026年项目支出预算表

十一、 2026年财政拨款政府采购预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行有关国内外贸易、国内国际经济合作、会展经济的法律法规和方针政策,制定相关发展规划及配套措施。

2.根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制内外贸易、国内国际经济合作、会展经济中长期产业发展战略、发展规划、行业规范和年度计划,并推进落实。

3.负责国内外贸易促进和管理,做好相关产业促进及产业发展研究工作,牵头服务贸易促进工作,牵头组织完成经开区内贸、外贸、服贸等指标任务。开展天津市全面深化服务贸易创新发展试点相关工作,促进新兴贸易业态和服务贸易的发展,推动商贸物流等工作。负责组织推动二手车出口、平行车进口、跨境电商、外贸综合服务平台等相关工作。

4.促进商业、流通业、商贸服务业,包括:大型购物中心、大型超市、农贸市场、餐饮、住宿(含星级、非星级)、家庭服务业等的发展,推动夜间经济。牵头协调开展整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的措施办法,推动商务领域信用建设,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.推动落实行业领域内各类基地、示范区等专项创建和管理工作。负责服务贸易相关专项资金的申报和组织实施工作。负责组织推动国家数字服务出口基地、国家进口贸易促进创新示范区、国家电子商务示范基地建设和考核工作。牵头协调相关招商部门做好国家外贸转型升级基地(中药及西药)、国家汽车零部件出口基地等外贸出口基地申报、日常培训、考核工作。

6.统筹规划、指导和协调全区会展业发展,负责挖掘推送境外经贸活动、供需信息、展览会议等资讯,协调区内企业开展产品与服务的推广,创造区内企业与国内外商贸机构交流与合作的商机。负责促进区内会展经济,组织区内企业参加国内外商贸性展会。

7.结合部门功能职责开展招商引资,主要负责商贸和流通领域的招商引资等工作,完成党委、管委会下达的各项招商指标。

8.负责本领域安全生产管理,从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作,指导督促企业加强安全管理。配合做好全区大型购物中心、大型超市、农贸市场、住宿行业(含星级、非星级)等商务领域的安全生产管理工作。

9.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

10.承接上级对口职能部门安排的商务领域相关工作。

11.完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

本部门内设7个职能科室;无下辖预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津经济技术开发区商务局本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1180.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1180.03万元。本部门2026年收支总预算1180.03万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算1180.03万元,占100 %;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目。其中:基本支出953.45万元,占80.80%;项目支出226.58万元,占19.20 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2026年财政拨款收入预算1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目。收入包括:一般公共预算拨款收入1180.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目。支出包括:一般公共服务支出1180.03万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2026年一般公共预算支出1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目。

(二)具体情况

    1.“一般公共服务支出”1180.03万元,与2025年预算相比增加124.40万元,主要原因是新增首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目,其中:

“商贸事务”1180.03万元,包括:“行政运行”953.45万元,主要用于本部门基本支出;“一般行政管理事务”176.58万元,主要用于首批国家级经开区设立40周年成就展服务项目、二手车出口专项、跨境电商平台数据及海关数据采买服务项目(原e贸通升级项目);“招商引资”50万元,主要用于招商引资工作支出。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出953.45万元,与2025年预算相比增加25.82万元,主要原因是部门人员职级调整。其中:

人员经费914.16万元,主要包括:人员经费。

公用经费39.29万元,主要包括:公用经费。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2025年预算持平,主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2025年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年天津经济技术开发区商务局1家行政单位的机关运行经费预算39.29万元,包括办公费5.8万元、印刷费1.2万元、手续费0.24万元、水费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修费2.5万元、培训费0.5万元、其他交通费18.28万元、其他商品服务支出5.21万元、办公设备购置1.06万元。

(二)政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元。主要项目是:公用经费1.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额226.58万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年项目支出预算表  

十一、2026年国有资本经营预算支出预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

附件:
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