天津经济技术开发区北部片区管理局

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天津经济技术开发区北部片区管理局2026年部门预算

发布日期:2026-02-12 11:00 来源:北部片区管理局
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名称:天津经济技术开发区北部片区管理局2026年部门预算

发布机构: 北部片区管理局

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

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  • 成文日期:

  • 发文日期: 2026-02-12

目 录


第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

二、关于2026年收入预算总表的说明

三、关于2026年支出预算总表的说明

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2026年国有资本经营预算支出预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年财政拨款政府采购预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

1.主要职能。

(一)负责北部片区(含现代产业区、一汽大众基地)园区运维、招商、企业服务等日常事务管理工作,协调滨海新区、宁河区

相关街镇和有关部门开展工作。

(二)结合北部片区产业定位,开展招商引资工作,完成党委、管委会下达的各项招商引资指标任务。

(三)做好项目促进和企业服务工作,不断提高产业园区环境品质和运维服务水平。针对园区环境短板加强巡检抽查,落实问题发现机制、“园区吹哨,部门报到”和考评机制,协调有关部门解决企业的困难和问题。

(四)负责企业项目建设施工过程中,协调有关部门做好项目建设、基础设施建设和市政环境运维管理工作。配合处置建设、运

维管理等领域历史遗留问题。

(五)负责园区高质量发展调研工作,营造良好的营商环境,不断提高产业园区的运维招商、营商品质和标准。

(六)配合做好突发事件先期处置工作。

(七)贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(八)完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区北部片区管理局内设7个职能科室。7个科室具体如下:天津经济技术开发区北部片区管理局下设一个管理中心,共计7个职能科室。具体如下:

(一)综合运维部;

(二)招商运营部;

(三)企业服务部;

(四)项目工程部;

一汽大众基地管理中心:

(五)一汽大众基地综合运维部;

(六)一汽大众基地招商运营部;

(七)一汽大众基地企业服务部;

下辖0个预算单位。

纳入天津经济技术开发区北部片区管理局2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津经济技术开发区北部片区管理局本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入509.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出481.68万元、灾害防治及应急管理支出27.5万元。本部门2026年收支总预算509.18万元。

二、关于2026年收入预算总表的说明

本部门2026年部门预算收入509.18万元,与2025年预算相比减少2.13万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。其中:上年结转和结余0万元,占0%;一般公共预算509.18万元,占100.00%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2026年支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算509.18万元,与2025年预算相比减少2.13万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。其中:基本支出395.63万元,占77.70%;项目支出113.55万元,占22.30%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2026年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算509.18万元,与2025年预算相比减少2.13万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。收入包括:一般公共预算拨款收入509.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2026年财政拨款支出预算509.18万元,与2025年预算相比减少2.13万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。支出包括:一般公共服务支出481.68万元、灾害防治及应急管理支出27.5万元。

五、关于2026年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2026年一般公共预算支出509.18万元,与2025年预算相比减少2.13万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。

(二)具体情况

1.“一般公共服务支出(类)”481.68万元,与2025年预算相比减少29.63万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出,其中:

“商贸事务(款)”481.68万元,包括:“行政运行(项)”395.63万元,主要用于人员经费支出;“行政运行(项)”17.64万元,主要用于日常公用经费支出;“一般行政管理事务(项)”4.95万元,主要用于2026年信息化升级改造及运维;“一般行政管理事务(项)”49.5万元,主要用于天津开发区一汽大众华北基地建设PPP绩效考核服务;“一般行政管理事务(项)”31.6万元,主要用于2个园区运维支出;

“灾害防治及应急管理支出(类)”27.5万元,与2025年预算相比减少2.5万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出,其中:

“应急管理事务(款)”27.5万元,包括:“安全监管(项)”27.5万元,主要用于2026年北部片区管理局安全生产服务项目。

六、关于2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出395.63万元,与2025年预算相比减少31.47万元,主要原因是落实过紧日子要求,压缩预算支出。其中:

人员经费378.17万元,主要包括:人员经费支出。

公用经费17.46万元,主要包括:日常公用经费支出。

七、关于2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

“2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于2026年国有资本经营预算支出预算表的说明

“2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年参公管理事业单位的机关运行经费预算15.96万元,包括办公费1万元、差旅费5.85万元、培训费0.3万元、委托业务费0.95万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出1.62万元、资本性支出1.5万元、一般设备购置0.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算51万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。主要项目是:天津开发区一汽大众华北基地建设PPP绩效考核服务项目49.5万元,购便携式计算机1.4万元,购碎纸机0.1万元。

(三)国有资产占用情况

截至2025年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额113.55万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支预算总表

二、2026年收入预算总表

三、2026年支出预算总表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2026年财政拨款政府采购预算表

十、2026年项目支出预算表

十一、2026年国有资本经营预算支出预算表

十二、2026年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本部门2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

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